Faktúra č. DFB0270/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0270/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čist. a hyg. materiál
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 37,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 83/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť