Faktúra č. DFB0193/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0193/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hyg. materiál
  • Dátum doručenia: 24.08.2020
  • Celková hodnota: 434,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 63/2020
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť