Faktúra č. DFB0143/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0143/22
  • Popis fakturovaného plnenia: služby CO 5/22
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota: 27,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 11/2014/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť