Faktúra č. DFP0195/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0195/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 32,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 435
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť