Faktúra č. DFP0163/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0163/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 07.12.2020
  • Celková hodnota: 549,94 €
  • Identifikácia objednávky: 3/12/2020
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť