Faktúra č. DFP0152/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0152/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné + stočné 18.8.2019 - 17.9.2019
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 158,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: PZ00153881-001
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť