Faktúra č. DFP0091/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0091/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.07.2021
  • Celková hodnota: 59,53 €
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 218
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť