Faktúra č. DFP0085/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0085/19
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 18.4.19 - 17.5.19
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 193,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00153881-001
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť