Faktúra č. DFP0038/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0038/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.03.2022
  • Celková hodnota: 53,16 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 103
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť