Faktúra č. DFB0419/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0419/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, servisná práca
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 1 466,76 €
  • Identifikácia objednávky: 15/12/2022
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť