Faktúra č. DFB0368/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0368/19
  • Popis fakturovaného plnenia: laminátová podlaha na opravu ŠI
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 104,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/11/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť