Faktúra č. DFB0365/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 74,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGB
  • Identifikácia objednávky: 402
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť