Faktúra č. DFB0342/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0342/19
  • Popis fakturovaného plnenia: réžijný materiál, čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.11.2019
  • Celková hodnota: 103,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/11/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť