Faktúra č. DFB0333/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0333/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 1 260,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/2018/SOŠEGb
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť