Faktúra č. DFB0321/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0321/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 38,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 352,347
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť