Faktúra č. DFB0319/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, čistenie PC
  • Dátum doručenia: 01.12.2020
  • Celková hodnota: 985,85 €
  • Identifikácia objednávky: 12/11/2020
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť