Faktúra č. DFB0167/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 312,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/6/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť