Faktúra č. DFB0139/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.06.2020
  • Celková hodnota: 15,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 88
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť