Faktúra č. DFB0138/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.06.2020
  • Celková hodnota: 532,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/6/2020
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť