Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP0204/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 182,44 € | 03.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0004/24 | tepelná energia 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 9 640,40 € | 01.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |