Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0035/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 23,76 € 05.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 457,20 € 05.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 elektrina 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 781,80 € 05.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 65,56 € 04.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0026/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 281,74 € 02.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0024/24 optik Net 2/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,90 € 01.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0023/24 telefón 1/2024 + splátka MT 8/24 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,00 € 01.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0022/24 alarm 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,36 € 01.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0021/24 telefón 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,91 € 01.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0020/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 82,16 € 31.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0018/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 176,05 € 30.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFP0010/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 869,03 € 30.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0025/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 651,12 € 30.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0014/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 102,22 € 23.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0013/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 63,80 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 102,92 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP0004/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 63,80 € 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFP0002/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 102,93 € 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 voda 18.12.2023 - 17.1.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 162,01 € 18.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 025,94 € 17.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0008/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 105,25 € 16.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP0003/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 85,29 € 16.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 304,80 € 15.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0003/24 voda 13.12.2023 -12.1.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 pranie prádla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 133,78 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 finančný spravodaj -doplatok Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 50,03 € 11.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0002/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 100,11 € 09.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP0001/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 79,18 € 09.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0450/23 vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 577,65 € 08.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0440/23 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 112,55 € 03.01.2024 05.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 »