DFB0040/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
82,16 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6/1/2/2024 |
Objednávame si u Vás čistenie rohoží- 8ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
150,00 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0039/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
81,62 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
voda 13.1.2024 -12.12.2.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
46,80 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
ČK ISIC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2/2024 |
Objednávame si u Vás online seminár k Ročnému zúčtovaniu dane. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2/2024 |
Objednávame si u Vás režijný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2/2024 |
Objednávame si u Vás Kancelársku stoličku, červenohnedá, ISO 2 NEW -15ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ľubomíra Krúpová |
52779955 |
|
450,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0030/24 |
tepelná energia 1/2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 605,14 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2/2024 |
Objednávame si u Vás:1.Menu box 2 dielny 125ks -8ks.
2. Viečko termo pre termo misky 500ml 50ks -20ks.
3. Termo miska 500ml 50ks - 20ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
300,00 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0036/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
95,80 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2/2024 |
Objednávame si u Vás vody + ostatný tovar do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
500,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2/2024 |
Objednávame si u Vás papierové vreckovky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
30,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0035/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
23,76 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
457,20 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
elektrina 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 781,80 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
65,56 € |
04.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
281,74 € |
02.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
optik Net 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |