Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/3/2024 Objednávame si u Vás dodávku a montáž merača tepla. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 400,00 € 18.03.2024 26.03.2024 Objednávka
DFB0084/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 214,37 € 16.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0034/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 214,37 € 16.03.2024 10.04.2024 Faktúra
5/3/2024 Objednávame si u Vás režijný materiál podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 300,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Objednávka
6/3/2024 Objednávame si u Vás opravu steny - materiál + práca podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 1 175,04 € 13.03.2024 25.03.2024 Objednávka
DFB0078/24 nôž do krovinoreza Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Peter Kaiser - OSTREX 35497483 35,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 109,07 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0033/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 107,78 € 12.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 voda 13.2.2024 - 12.3.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.03.2024 11.04.2024 Faktúra
4/3/2024 Objednávame si u Vás lepenie PVC - materiál + práca podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 11 975,40 € 11.03.2024 12.03.2024 Objednávka
4/1/3/2024 Objednávame si u Vás čistenie rohoží. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 150,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Objednávka
DFB0082/24 rohože 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 142,78 € 11.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 185,69 € 10.03.2024 11.04.2024 Faktúra
3/3/2024 Objednávame si u Vás Tyčový ručný mixér Fimar 400. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 270,00 € 08.03.2024 08.03.2024 Objednávka
DFP0030/24 činnosť zváračskej školy 2/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prvá zváračská, a.s. 35805609 14,40 € 06.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 vyúčtovanie tepelnej energie 2/2024 - doplatok Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 929,75 € 06.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1/3/2024 Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 200,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Objednávka
2/3/2024 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku o a odbornú skúšku VTZ EZ - spotrebičov a malého ručného náradia- počet zariadení je odhadovaný.Skontrolované zariadenia budú označené identifik. nálepkou a obdržíme revíznu správu podľa Vyhlášky 508. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Cerkam Facility Services s. r. o. 53599446 205,80 € 05.03.2024 06.03.2024 Objednávka
DFB0075/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 86,94 € 05.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0036/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 138,92 € 05.03.2024 10.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »