DFB0204/19 |
oprava stien kotoľne školy a strojovej dielne |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Miroslav Bilicky |
34472509 |
|
1 203,60 € |
12.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/19 |
voda 13.6.2019 - 12.7.2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,75 € |
12.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/19 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Miroslav Bilicky |
34472509 |
|
1 499,95 € |
12.07.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7/7/2019 |
objednávame si u Vás nôž do kosačky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Kaiser - OSTREX |
35497483 |
|
13,00 € |
11.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
DFP0111/19 |
kvalifikovaný mandátny certifikát |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
10.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0112/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
134,63 € |
09.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
25,14 € |
08.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0110/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
25,14 € |
08.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1/7/2019 |
objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
95,87 € |
03.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2/7/2019 |
objednávame si u Vás vysávač na okná |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Superdiskont,s.r.o. |
27222357 |
|
61,45 € |
03.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0200/19 |
vysávač na okná |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Superdiskont,s.r.o. |
27222357 |
|
61,45 € |
03.07.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/19 |
tepelná energia 6/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 146,48 € |
03.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1/7/1/2019 |
objednávame si u Vás školenie vodičov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ján HABA |
33815747 |
|
15,00 € |
02.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0189/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
58,67 € |
02.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0109/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
145,13 € |
02.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0106/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
59,67 € |
02.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
133,37 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0108/19 |
elektrina 7/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
827,58 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0105/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
110,91 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
13/6/2019 |
Objednávame si u Vás materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
73,66 € |
29.06.2019 |
|
|
28.07.2019 |
|
|
Objednávka |