Faktúra č. 291017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 291017
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalatérske práce na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 25.01.2019
  • Celková hodnota: 1 662,00 €
  • Identifikácia objednávky: 29003
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť