Faktúra č. 201033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201033
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektroinštalácie na SOŠA Trnava - výmena svietidiel v dielni autoopravárov
  • Dátum doručenia: 17.02.2020
  • Celková hodnota: 2 839,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20018
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť