251235 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 722,50 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251237 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251236 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 158,80 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253068 |
Dodávka - toner 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
59,04 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251234 |
Servisné činnosti - sieťové pripojenie v ZRTV, diagnostika NB, oprava PC |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
258,30 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251232 |
Dodávka - výukový softver 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
1 222,62 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251233 |
Orez stromov vo výškach bez odvozu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
713,40 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253066 |
Dodávka - ND a náradie na opravu áut |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
461,18 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253065 |
Dodávka - lakovnícky materiál na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
1 523,23 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253067 |
Dodávka - ND na opravu áut |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
201,17 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253063 |
Dodávka - elektrotechnický materiál na odborný výcvik odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
851,10 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253064 |
Dodávka - kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 468,63 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251230 |
Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - júl, august, september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251231 |
Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - júl, august, september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253062 |
Ochranný plechový kryt 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
3 318,54 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251229 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie budov, priestorov bufetu, skladov UNIMONT, dielne a rozdvodne NN na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 300,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253061 |
Dodávka PHM k 15.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
300,30 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253060 |
Dodávka - organizér na mobilné telefóny 17 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Juraj Malíček - Weseco |
51048809 |
|
363,50 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253059 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
91,02 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251227 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike (zástupkyňa pre TV) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
73,80 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251224 |
Dodávka - elektrická energia august 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
560,13 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251225 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 09/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251226 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.08.2025-31.08.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,76 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251228 |
Doškolovací kurz inštruktorov autoškôl |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
150,00 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253057 |
Dodávka - OOPP žiaci v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
64,70 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253058 |
Dodávka - OOPP pre žiakov SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
258,80 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251222 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251223 |
Spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice, uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho regustra listín, pridelenie jedného poradového čísla NZ z NCRnz, pridelenie jedného poradového čísla NCRIs, v |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUDr. Veronika Fandlová, notár |
51040123 |
|
926,60 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251220 |
Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia_seminár 04.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251221 |
Školenie v oblasti CO zamestnancov na rok 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |