Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0085 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.02.2026-28.02.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 06.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0084 Oprava závady na OMCN 199/C, SICE S42 (zdvihák) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 HOMOLA spol. s r.o. 31325921 473,55 € 06.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0082 Odborná prehliadka elektroinštalácie a elektrorozvadzača, elektroinštalačné práce na SOŠA Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 153,00 € 05.03.2026 10.03.2026 Faktúra
26DFBV0083 Dodávka - pečiatka Trodat 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Richard Lošonský - FILIP 33548153 88,39 € 05.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0076 Dodávka - tepelná energia február 2026, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 913,87 € 04.03.2026 05.03.2026 Faktúra
26DFBV0073 Za odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 135,30 € 04.03.2026 10.03.2026 Faktúra
26DFBV0074 Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 117,05 € 04.03.2026 10.03.2026 Faktúra
26DFBV0075 Dodávka PHM k 28.02.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 319,08 € 04.03.2026 10.03.2026 Faktúra
26DFBV0081 Vykonanie ZOP elektro pre zamestnanca SOŠA Trnava s vydaním osvedčenia § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z. Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Koordinátor spol. s r. o. 50048023 200,00 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
26DFBV0080 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 03/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
26DFBV0078 Poplatky za služby pevnej siete 01.02.2026-28.02.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,11 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
26DFBV0079 Poplatky za služby mobilnej siete 01.02.2026-28.02.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 89,02 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
26DFBV0077 Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za február 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 87,82 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
26DFBV0072 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 03.03.2026 10.03.2026 Faktúra
26DFBV0066 Dodávka - vodné, stočné február 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 236,64 € 02.03.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0069 Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany za mesiac marec 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 02.03.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0068 Dodávka - čistiaci materiál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 559,42 € 02.03.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0067 Za služby v oblasti CO za obdobie február 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 02.03.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0070 Elektronické spracovanie a podanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ENVIRO-LEG s.r.o. 51919885 258,30 € 02.03.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0071 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za február 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 225,95 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
26DFST0003 Odber stravy za obdobie 01.02.2026-27.02.2026 - obedy pre žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 109,20 € 27.02.2026 28.02.2026 Faktúra
26DFST0004 Odber stravy za obdobie 01.02.2026 - 27.02.2026 - obedy zamestnancov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 980,00 € 27.02.2026 28.02.2026 Faktúra
26DFBV0065 Odber stravy za obdobie 01.02.2026 -27.02.2026 maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 19,80 € 27.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0062 Servisné činnosti na NB - inštalácia 12 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 1 070,10 € 26.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0063 Dodávka - tonery 1 ks Ecodata a 2 ks HP Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 243,54 € 26.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0064 Rozšírenie HDD PC 65/20 (HDD SSD WD 1 TB Black M.2) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 196,80 € 26.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0060 Revízia bleskozvodov na budovách SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 2 657,00 € 26.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0059 Komplexné individuálne školenie správy registratúry, e-governmentu a elektronického informačného systému Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 450,00 € 26.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0061 Dodávka - náučná mapa 3 ks (bezpečný internet, umelá inteligencia, finančná gramotnosť) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Bareti, s. r. o. 55671705 297,00 € 26.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0058 Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 528,90 € 24.02.2026 28.02.2026 Faktúra