Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0188 Dodávka - mobilná klimatizácia SENCOR Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FAST PLUS, a.s. 35712783 279,00 € 08.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0187 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.05.2026-31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 08.06.2026 13.06.2026 Faktúra
26DFBV0189 Za výkon zodpovednej osoby GDPR 06/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 08.06.2026 13.06.2026 Faktúra
26DFBV0185 Preprava učebnej pomôcky - motory a prevodovky do automobilov a preprava automobilu Citroen C3 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TomiCars s.r.o. 51825309 309,10 € 05.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0181 Dodávka tepelná energia máj 2026, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 198,36 € 04.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0182 Dodávka PHM k 31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 656,72 € 04.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0180 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za máj 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 187,82 € 04.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0183 Poplatky za služby pevnej siete 01.05.2026-31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,40 € 04.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0184 Za služby mobilnej siete 01.05.2026 - 31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 109,42 € 04.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0179 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, bio odpad za máj 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 687,92 € 03.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0178 Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 144,06 € 03.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0175 Servisné činnosti na výpočtovej technike, inštalácia mailovej adresy, prenos mailov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 2 371,44 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFBV0177 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 738,00 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFBV0176 Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za jún 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFBV0174 Za služby v oblasti CO za obdobie 5/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFBV0173 Dodávka vodné, stočné máj 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 139,01 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFST0010 Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.05.2026 -29.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 326,50 € 29.05.2026 30.05.2026 Faktúra
26DFST0011 Odber stravy pre žiakov za obdobie 01.05.2026 - 29.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 960,40 € 29.05.2026 30.05.2026 Faktúra
26DFBV0172 Odber stravy pre maturitnú komisiu 01.05.2026-29.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 123,75 € 29.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFBV0171 Dodávka - policové kovové regále do registratúrneho strediska 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 660,00 € 27.05.2026 30.05.2026 Faktúra
26DFBV0170 Oprava osvetlenia, oprava vypínača brúsky a zdviháka na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 120,00 € 21.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0169 Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 135,05 € 21.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0168 Dodávka PHM k 15.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 207,47 € 19.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0166 Polep solárnej fólie na okná 21 ks, rozmer 44x137 cm v dielni SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 RoRy BOZP s. r. o. 54173736 1 218,00 € 14.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0167 Školenie 12.05.2026 pre 4 zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SOVA Digital a.s. 35770911 369,00 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0164 Dodávka - platňa na stĺp pozinkovaná 60 x 60 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Pletiva s.r.o. 46094326 20,10 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0163 Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 VELCON spol.s r.o. 36056677 332,10 € 12.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0165 GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.05.2026 do 31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0162 Za výkon zodpovednej osoby GDPR 05/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 11.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFBV0160 Dodávka - elektrina 01.04.2026-30.04.2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 121,66 € 11.05.2026 20.05.2026 Faktúra