Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241116 Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KMKLIMA s.r.o. 44855222 1 008,00 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
243047 Dodávka - gumové rohože na úpravu ihriska 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 142,80 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 18/2024/SOŠATt Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 Michal Hudek - BMWDIELYTT 43922082 1,50 € 14.05.2024 31.08.2024 15.05.2024 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
241115 Revízia - lakovňa a striekacia kabína Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 1 100,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
241114 Občerstvenie - otvorenie "Multifunkčného ihriska" dňa 09.05.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 74,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
24076 Nákup náradia na výuku odboru autotronik Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 598,15 € 10.05.2024 11.05.2024 Objednávka
24077 Nákup stavebníc Voltík I. a II. - výuka žiakov odboru autotronik Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Internet-Handel s.r.o. 24141828 909,03 € 10.05.2024 11.05.2024 Objednávka
24078 Nákup gumovej rohože na úpravu ihriska Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 142,80 € 10.05.2024 13.05.2024 Objednávka
243046 Dodávka - náradie na výuku odboru autotronik Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 598,15 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
24075 Zabezpečenie občerstvenia na deň 09.05.2024 - Otvorenie "Multifunkčného ihriska" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 96,00 € 06.05.2024 09.05.2024 Objednávka
241104 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Apríl 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 48,60 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
241103 Vyúčtovane nájomného do 30.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
241105 Dodávka - vodné, stočné Apríl 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 181,64 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
241111 Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
241109 GPS monitoring autá a trenažér od 01.05.2024 do 31.05.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
243044 Dodávka PHM k 30.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 463,98 € 03.05.2024 13.05.2024 Faktúra
241101 Servisné činosti na dochádzkomere (oprava) SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 129,60 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
241099 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 02.05.2024 13.05.2024 Faktúra
241108 Poplatky za služby mobilnej siete 01.04.2024-30.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,72 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
241106 Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2024-30.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,04 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »