201262 |
Dodávka - elektrická energia december 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 060,66 € |
31.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201261 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
54,44 € |
31.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201266 |
Služby v oblasti CO za obdobie 12/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201265 |
Ročný poplatok spojený s prevádzkou domény.sk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NETSYSTEM Slovakia s.r.o. |
36241091 |
|
47,80 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201271 |
Pristavenie kontajnera a zneškodnenie odpadu 12/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
219,28 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
203145 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
122,05 € |
28.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201259 |
Preprava vozidla Peugeot dňa 15.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
T A N E X, spol. s r.o. |
18048871 |
|
60,00 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201257 |
Školenie zamestnancov v oblasti CO dňa 21.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201258 |
Uverejnenie inzercie 18.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
88,80 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203142 |
Dodávka - ochranné pomôcky slúchadlá FF MOSEL |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. |
18049401 |
|
204,77 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203144 |
Dodávka - interaktívne tabule, projektory BenQ, držiaky na projektory, montáž, inštalácia a zaškolenie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Interatívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
5 796,00 € |
18.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203141 |
Dodávka PHM k 15.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,23 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201255 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.12.2020 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,02 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201256 |
Webinár PAM - Bratislava 17.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203143 |
Predplatné časopisov na rok 2021 (AUTO MOTOR SPORT SK, FREUNDSCHAFT) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 66/2020/SOŠATt |
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
SMM s.r.o. |
|
|
479 874,96 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 65/2020/SOŠATt |
1.Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
SMM s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
105 159,05 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
201253 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 10-12/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201252 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie 10-12/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201251 |
Oprava elektroinštalácie v objekte SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
713,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |