25095 |
Elektroinštalačné práce po zatečení vodou na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
685,00 € |
18.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25096 |
Orez a výrub stromov podľa požiadavky a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
1 906,50 € |
18.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
253053 |
Dodávka PHM k 15.07.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
21,03 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251191 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251190 |
Uverejnenie inzercie 28. týždeň 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,92 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
253051 |
Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza žiaci v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
517,60 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
253052 |
Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
6 146,50 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251189 |
Oprava umývačky riadu Comenda PC09 SOŠ automobilovej Trnava (ŠVJ) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 487,33 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25094 |
Nákup rolovaných papierov so stredovým odvíjaním |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,80 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
251188 |
Viacnásobné čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
2 270,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251187 |
Oprava výmenníkovej stanice tepla ÚK a TÚV - odstránenie havarijného stavu, oprava, demontáž a montáž el. zdvih. pohonu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
6 870,78 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251186 |
Maliarske práce - maľovanie učební, zborovne učiteľov a kancelárie zástupknyne TV |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
2 690,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25091 |
Prečistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
2 270,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25092 |
Nákup ochranných pracovných pomôcok - Žiaci z Ukrajiny-1.ročník |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
517,60 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
251183 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251185 |
Oprava dlažby a dverí vo WC na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JK Company JK s. r. o. |
55159826 |
|
1 000,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251184 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 07/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251181 |
Dodávka - elektrická energia jún 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
779,34 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251182 |
Za služby mobilnej siete jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,05 € |
08.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251180 |
Spílenie suchého stromu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
539,97 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |