| 26DFBV0223 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.07.2026 do 31.07.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
45,51 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL v mesiacoch 04/2026, 05/2026, 06/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,30 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
537,29 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Elektroinštalačné práce na v dielni lakovňa na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 922,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Elektroinštalačné práce - školský výdajňa jedál a v posilňovni SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
930,00 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Za poskytnutie mobilných služieb O2 za obdobie 01.06.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Za výkon zodpovednej osoby GDPR 07/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Dodávka - kontrolný teplomer do chladničky pre školskú výdajňu jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
61,50 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Dodávka - tepelná energia jún 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 150,84 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,88 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Za služby mobilnej siete 01-06-2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,44 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Dodávka PHM k 30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
414,14 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
Dodávka - vodné, stočné jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 046,02 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
172,20 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Dodávka materiál - lakovnícky na údržbu lakovacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
158,67 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
175,52 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
Dodanie obedov pre zamestnancov SOŠ automobilovej a bývalých zamestnancov (dôchodcov) na slávnostné ukončenie školského roku na deň 30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
722,50 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Dodávka - toner Ecodata CF259X OEM - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
132,84 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
117,47 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |