Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251093 Dodávka - vodné, stočné marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 287,32 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
251094 Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 121,03 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
251095 Ochrana objektu SOŠA Trnava- monitoring poplachového systému za marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 99,02 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
251091 Za biologicky rozložiteľný odpad - marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 86,10 € 02.04.2025 04.04.2025 Faktúra
251092 Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 02.04.2025 04.04.2025 Faktúra
253029 Dodávka - kniha účtovné súvzťažnosti v samospráve (vybrané účtovné prípady) od 01.01.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 43,00 € 01.04.2025 04.04.2025 Faktúra
251090 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 181,43 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
251089 Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre zamestnancov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 257,10 € 31.03.2025 31.03.2025 Faktúra
251087 Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 963,60 € 31.03.2025 31.03.2025 Faktúra
251088 Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre maturitnú komisiu Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 14,85 € 31.03.2025 31.03.2025 Faktúra
25055 Zhotovenie informačnej tabule „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava“ Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, Kód projektu: 06l01-20-VO1-00171 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 67,65 € 26.03.2025 01.04.2025 Objednávka
251085 Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla Škoda Fabia, E.Č.: TT013FS Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná 34427228 150,00 € 26.03.2025 27.03.2025 Faktúra
251086 Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla (motorka) YAMAHA YBR 125, E.Č.: TT387AK Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná 34427228 125,00 € 26.03.2025 27.03.2025 Faktúra
253027 Dodávka - biela mag. vitrína 12xA4 940x981 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 509,22 € 24.03.2025 26.03.2025 Faktúra
253028 Dodávka - toner HP W1350X 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 182,04 € 24.03.2025 Faktúra
251082 Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠa Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 KMKLIMA s.r.o. 44855222 959,40 € 24.03.2025 26.03.2025 Faktúra
251083 Oprava obrábacích strojov - sústruhy a frézky v dňoch 13.03.2025 a 21.03.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Michal Suchopa 40898164 926,80 € 24.03.2025 27.03.2025 Faktúra
251084 Servisné činosti VT v učebni autotronik (SW MS Office 2021 Standard/ Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 158,67 € 24.03.2025 26.03.2025 Faktúra
25054 Nákup tonerov do tlačiarne a servisné práce - notebook /učebňa autotronik/ Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 340,71 € 21.03.2025 21.03.2025 Objednávka
253026 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 176,68 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra