Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26027 Odborná prehliadka bleskozvodov a obrábacích strojov na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 2 657,00 € 13.02.2026 14.02.2026 Objednávka
26026 Nákup školských tlačív na školský rok 2026/2027 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠEVT a.s. 31331131 716,00 € 10.02.2026 14.02.2026 Objednávka
Dodatok č. 10 Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava 17053676 ARAVER a.s. 0,00 € 09.02.2026 31.08.2026 11.02.2026 Ing. Jarmila Holická riaditeľka školy Zmluva
26DFBV0044 Dodávka tlačivá pre stredné školy k maturitnej skúške, protokoly o administrácii testov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠEVT a.s. 31331131 78,87 € 06.02.2026 07.02.2026 Faktúra
Dodatok č. 9 Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava 17053676 ELA CAR s.r.o. 36220329 0,00 € 06.02.2026 31.08.2026 11.02.2026 Ing. Jarmila Holická riaditeľka školy Zmluva
26DFBV0045 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.01.2026-31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 06.02.2026 14.02.2026 Faktúra
Zmluva č. 6/2026/SOŠATt Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava 17053676 Martin Mrúzek M technix 41077407 1,50 € 05.02.2026 31.08.2026 05.02.2026 Ing. Jarmila Holická riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 8 Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava 17053676 Freecars s.r.o. 0,00 € 05.02.2026 31.08.2026 11.02.2026 Ing. Jarmila Holická riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 4/2026/SOŠATt Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava 17053676 Autoservis BT 1,50 € 04.02.2026 31.08.2026 04.02.2026 Ing. Jarmila Holická riaditeľka školy Zmluva
26DFBV0039 Lyžiarsky kurz 26.-30.04.2026 ubytovanie a plná penzia pre 45 žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár 32228554 8 100,00 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0040 Poplatky za služby pevnej siete 01.01.2026-31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,17 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0041 Poplatky za služby mobilnej siete 01.01.2026-31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,42 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0034 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0035 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 135,30 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0036 Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 144,06 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0037 Dodávka PHM k 31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 433,91 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0042 Dodávka - náradie, prístroje, čistiace prostriedky, všeobecný materiál na OV Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 2 941,62 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFBV0038 Dopravné služby 26.01.2026, 30.01.2026 na trase Trnava - Hronec - Trnava (lyžiarsky kurz) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠPORT-BUS,s.r.o. 51416000 1 722,00 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFBV0032 Dodávka - ohrievač Eliz 3 KW, zapojenie a montáž Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 414,00 € 03.02.2026 06.02.2026 Faktúra
26DFBV0033 Elektroinštalačné práce na základe požiadavky a prevádzkových potrieb školy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 420,00 € 03.02.2026 10.02.2026 Faktúra