Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240174 Stočné 12/2023 - 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 825,43 € 14.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240180 Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,19 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 382,20 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240179 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 52,80 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240178 Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,77 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 804,60 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240177 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,64 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 511,20 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240176 Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,10 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 618,00 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240175 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,14 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 445,20 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240181 Betón 25 kg 80 bal., Penetral 9 kg 10 bal. Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 476,85 € 14.02.2024 15.04.2024 Faktúra
20240172 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 591,63 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
20240169 Emisná kontrola TT923BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 47,00 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240166 M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 1 344,00 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240170 Vodné 11/2023 - 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,07 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240165 Uverejnenie inzerátu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Záhorák, s.r.o. 47704217 49,99 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240162 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 138,60 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
20240210 Výpočtová technika (Tlačiareň Kyocera ECOSYS M5526cdn) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 999,80 € 12.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240186 Stočenie brzdového bubna TT723CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PEMI-KOVO, s.r.o. 50107003 45,00 € 12.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240167 Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 1 488,00 € 12.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240188 Posypová soľ 298,38 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 59 043,43 € 12.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240160 Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 348,53 € 11.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240159 Zemný plyn - oprava vyúčtovania 01/2023 - 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5 791,52 € 09.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240164 Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 610,87 € 09.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240158 Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 2 108,66 € 09.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240163 Poštové služby 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 154,20 € 08.02.2024 12.02.2024 Faktúra
20240152 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 203,03 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240151 Licencia ESET Protect Entry on-prem Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ITP Invest, s.r.o. 35947713 265,44 € 08.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240203 Vyslobodenie vozidla TT343GP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 254,40 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240202 Vyslobodenie vozidla TT809IK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 340,80 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240201 Vyslobodenie vozidla TT157IJ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 324,00 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240139 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 31,44 € 07.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240138 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 138,60 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »