20250785 |
Vodné, stočné 06/2024 - 06/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-1 445,35 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250778 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250779 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250786 |
Vesmír verejných výdavkov - mapa do kancelárie riaditeľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz |
30798442 |
|
6,10 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250774 |
Servisné práce pri výmene meracieho transformátoru prúdu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
146,91 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250777 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250773 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
319,35 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250762 |
Poplatok za seminár (Explózia kyberbezpečnosti: Nový zákon od 1.1. 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
306,27 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250760 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
397,29 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250765 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250763 |
Náhradné diely na traktor Zetor a kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
189,42 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250756 |
Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. |
35964294 |
|
427,06 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250754 |
Výmena čelného skla TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
210,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250753 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 998,87 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250755 |
Opravné spojky na lan kábel TOOLLESS LINE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
153,01 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250746 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250742 |
Zrážky Hlohovec 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250744 |
Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 033,20 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250745 |
Vrecia na odpad z ciest |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
359,04 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250741 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250737 |
Zrážková voda z ciest 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250738 |
Zrážková voda z ciest 05/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250740 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
780,40 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250721 |
Elektrická energia 05/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 264,51 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250720 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250722 |
Nájom trafostanice 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250719 |
Zemný plyn 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 953,61 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250727 |
Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE - Operatívna evidencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
344,40 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250736 |
Služby pneuservisu TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
228,20 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250724 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
2 119,70 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |