Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240499 Vrecia na odpad Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MARK bal, s.r.o. 36241610 169,78 € 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
20240476 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 19.04.2024 19.04.2024 Faktúra
20240475 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 19.04.2024 19.04.2024 Faktúra
20240479 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 3,17 € 19.04.2024 19.04.2024 Faktúra
20240432 Zrážky Hlohovec 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 636,38 € 09.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240449 Zaslanie balíka do 5kg z SK do CZ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498 17,63 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
20240458 Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (projekty elektro v stupni PPSK a RP) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 900,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
20240415 M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 151,20 € 06.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240387 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 279,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240381 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 131,04 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240378 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 340,20 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240400 Vodné 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240399 Vodné 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240382 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 1 086,25 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240395 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 322,00 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240398 Zemný plyn 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 665,20 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240375 Spotreba tepla 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 037,19 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240417 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,01 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TSM Veľký Meder, s.r.o. 46456201 12,96 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
20240396 Telekom fleet GPS 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 490,40 € 01.04.2024 05.04.2024 Faktúra
20240429 Mýtne poplatky 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 19,07 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
20240427 Mýtne poplatky 03/2024 TT036IM Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 1,25 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
20240397 Mobilné služby 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 863,94 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240392 Pevné siete + internet 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 972,73 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240390 Pevné siete + internet 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 257,10 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240388 Pevné siete 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,36 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240411 Elektrická energia 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240409 Elektrická energia 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240420 Zrážková voda z ciest 03/2024 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 429,36 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240386 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 14,16 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
20240406 Zneškodnenie odpadu 1,44 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 174,24 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »