20240499 |
Vrecia na odpad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,78 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240476 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240475 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240479 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,17 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240432 |
Zrážky Hlohovec 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240449 |
Zaslanie balíka do 5kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,63 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240458 |
Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (projekty elektro v stupni PPSK a RP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
900,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240415 |
M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
06.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240387 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240381 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240378 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
340,20 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240400 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240399 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240382 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 086,25 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240395 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240398 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 665,20 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240375 |
Spotreba tepla 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 037,19 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240417 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,01 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
12,96 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240396 |
Telekom fleet GPS 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240429 |
Mýtne poplatky 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
19,07 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240427 |
Mýtne poplatky 03/2024 TT036IM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,25 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240397 |
Mobilné služby 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
863,94 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240392 |
Pevné siete + internet 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 972,73 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240390 |
Pevné siete + internet 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240388 |
Pevné siete 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,36 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240411 |
Elektrická energia 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240409 |
Elektrická energia 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240420 |
Zrážková voda z ciest 03/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240386 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
14,16 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240406 |
Zneškodnenie odpadu 1,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
174,24 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |