Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240260 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 8,28 € 29.02.2024 05.04.2024 Faktúra
20240226 Vodné 09/2023 - 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 310,90 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240227 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 5 539,08 € 28.02.2024 02.04.2024 Faktúra
20240231 Odvoz a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VYFAKO, spol. s r.o. 36555355 844,56 € 27.02.2024 19.03.2024 Faktúra
20240225 Olej hydraulický Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LubriTEC SK, s.r.o. 47388903 516,00 € 27.02.2024 26.03.2024 Faktúra
20240224 Olej hydraulický Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LubriTEC SK, s.r.o. 47388903 516,00 € 27.02.2024 26.03.2024 Faktúra
20240221 Filtre na vozidlá Mercedes TT721CE, TT722CE, TT718CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEOD, s. r. o. 44814305 286,02 € 27.02.2024 02.04.2024 Faktúra
20240223 Škrabky na ľad Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Vadovič - ADD 51090490 143,00 € 26.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240220 Poplatok za školenie (Rečnícky tréning SpeakUP) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Socratia s.r.o. 50267027 1 180,00 € 26.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240215 M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GEOKOD, s.r.o. 35715456 1 728,00 € 26.02.2024 26.03.2024 Faktúra
20240216 Studená asfaltová zmes 3,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PARAPETROL a.s. 36526606 894,24 € 26.02.2024 26.03.2024 Faktúra
20240222 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 777,37 € 26.02.2024 26.03.2024 Faktúra
20240219 Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NVB LINE s.r.o. 26979675 7 717,65 € 23.02.2024 26.03.2024 Faktúra
20240214 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 01 - 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SmartinG, s.r.o. 47752661 1 680,00 € 23.02.2024 26.03.2024 Faktúra
20240213 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT - SK, s.r.o. 51796368 223,20 € 22.02.2024 26.03.2024 Faktúra
20240205 M433, Most cez Chvojnicu pri Holíči - dočasné premostenie mosta (Vyjadrenie k inžinierskym sieťam) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,00 € 21.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240242 Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,04 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 673,20 € 20.02.2024 26.03.2024 Faktúra
20240192 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,52 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240189 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,20 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240191 Vývoz separovaného odpadu 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 32,40 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240204 Náhradné diely na motorové píly Stihl Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Miroslav Pavlovič 33216029 1 657,78 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240211 Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2023 - 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 1 301,47 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240218 Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AxaltaPaint Service, s.r.o. 47170026 15 191,76 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240217 Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AxaltaPaint Service, s.r.o. 47170026 84 462,30 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240212 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 531,91 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240194 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 569,78 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240193 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 032,73 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240190 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 23,66 € 16.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240187 Náhradné diely (hadica na dofúkanie nákladných vozidiel - koncovka LKW) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. 31642608 47,46 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240171 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 580,00 € 14.02.2024 21.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »