Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240294 Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 1 392,00 € 07.03.2024 05.04.2024 Faktúra
20240266 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 39,78 € 06.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240270 Náhradný diel na rotačnú kosačku 00-56 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 168,78 € 06.03.2024 26.03.2024 Faktúra
20240276 Zemný plyn 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 728,40 € 06.03.2024 26.03.2024 Faktúra
20240284 Tonery a náplne do tlačiarne Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 587,04 € 06.03.2024 05.04.2024 Faktúra
20240271 Bázické elektródy EB-121 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TECH SOLUTION s.r.o. 36700886 154,90 € 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra
20240251 Analýza registratúry SÚC TTSK - návrh riešení Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 350,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240253 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 414,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240309 Autobatérie Varta I8-120Ah - TT265AA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Efteria, spol. s r.o. 26763028 127,00 € 05.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240254 M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (1.etapa) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. 35859890 3 840,00 € 05.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240264 Vodné, stočné, zrážky 02/2024 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,92 € 05.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240295 Nájom dopravných prostriedkov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 225 165,99 € 05.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240258 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 261,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240250 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 363,72 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240249 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 120,96 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240247 Vodné 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240246 Vodné 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240256 Servis vyvetvovačky Husqvarna 530iP4 58-03 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 293,00 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240269 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 910,99 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240268 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 002,25 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240267 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 151,59 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240237 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 15 561,00 € 02.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240283 Mýtne poplatky 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 8,02 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240240 Elektrická energia 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240239 Elektrická energia 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240244 Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 1 699,20 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240261 Mobilné služby 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 886,69 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240259 Telekom fleet GPS 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 706,40 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240257 Pevné siete 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,80 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240255 Pevné siete + internet 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 980,67 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »