Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240358 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 64,80 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240357 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 28,80 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240356 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 124,98 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240355 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 272,93 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240354 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 142,20 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240418 Uverejnenie inzerátu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 WINTER média, a.s. 44008520 24,00 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240515 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 14,00 € 02.04.2024 29.04.2024 Faktúra
20240396 Telekom fleet GPS 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 490,40 € 01.04.2024 05.04.2024 Faktúra
20240429 Mýtne poplatky 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 19,07 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
20240427 Mýtne poplatky 03/2024 TT036IM Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 1,25 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
20240397 Mobilné služby 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 863,94 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240392 Pevné siete + internet 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 972,73 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240390 Pevné siete + internet 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 257,10 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240388 Pevné siete 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,36 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240411 Elektrická energia 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240409 Elektrická energia 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240352 Vodné, stočné 03/2024 - 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 97,76 € 01.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240420 Zrážková voda z ciest 03/2024 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 429,36 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240386 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 14,16 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
20240406 Zneškodnenie odpadu 1,44 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 174,24 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20240435 Elektrická energia 03/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -723,53 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
20240419 Zrážková voda z ciest 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 211,75 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240380 Zrážková voda z ciest 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 246,91 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240425 Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 49,28 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240424 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 613,93 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240423 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 418,68 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240422 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 926,62 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240362 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -4 553,58 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240361 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -1 572,10 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240360 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -3 745,76 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »