Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251284 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 98,40 € 09.09.2025 11.09.2025 Faktúra
20251260 Mýtne poplatky 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 8,28 € 05.09.2025 10.09.2025 Faktúra
20251184 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,45 € 25.08.2025 27.08.2025 Faktúra
20251180 Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 325,78 € 22.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251174 Emisná kontrola TT367CD Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 50,00 € 21.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251177 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 21.08.2025 05.09.2025 Faktúra
20251168 Duplikát preukazu strojníkov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JF, spol. s r.o. 36620009 12,30 € 20.08.2025 28.08.2025 Faktúra
20251171 Regulátor na tlakovú nádobu 0,4-4bar 14kg/h Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOVOPLAST-T 34147420 135,90 € 20.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251166 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 57,20 € 20.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251167 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,83 € 20.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251169 Vývoz separovaného odpadu 08/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 34,88 € 20.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251152 Cement 25 kg 56 bal. Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL Krytstav, s.r.o. 36248533 263,48 € 18.08.2025 28.08.2025 Faktúra
20251154 Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Websupport s. r. o. 36421928 20,79 € 18.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251151 Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL Krytstav, s.r.o. 36248533 219,98 € 18.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251158 PHM motorová nafta - benkalor Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TaM trans spedition 34140425 7 289,77 € 18.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251143 Nádoba na vodu s kohútikom Správa a údržba ciest TTSK 37847783 uni-max s.r.o. 27425134 -87,55 € 15.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251142 Nádoba na vodu s kohútikom Správa a údržba ciest TTSK 37847783 uni-max s.r.o. 27425134 71,00 € 15.08.2025 16.08.2025 Faktúra
20251141 Náhradné diely brzdového systému TT930AH Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Richard Holeš - R - AGRO 55231543 712,28 € 15.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251140 Náhradný diel TT930AH (klinový remeň) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELING TRNAVA s.r.o. 36265365 112,03 € 15.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251149 Betón 1,5 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CS, s.r.o. 44101937 127,40 € 15.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251138 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 670,10 € 14.08.2025 02.09.2025 Faktúra
20251133 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 843,78 € 14.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251132 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SAFETY collection s.r.o. 52120015 642,24 € 14.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251137 Vytvorenie kontrolovaného vstupu do serverovne, realizácia elektronického zámku Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RON Software, spol. s r.o. 47678526 1 093,40 € 14.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251130 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 98,40 € 13.08.2025 15.08.2025 Faktúra
20251128 Drvené kamenivo fr. 2/5 - 25,46 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 130,51 € 13.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251127 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 76,26 € 13.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251126 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 76,26 € 13.08.2025 06.09.2025 Faktúra
20251144 Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498 17,94 € 12.08.2025 19.08.2025 Faktúra
20251115 Elektrická energia 07/2025 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 307,41 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra