Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251484 Nájom dopravných prostriedkov 3.Q Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -30 779,96 € 13.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251468 Uťahovací popruh na suchý zips Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Domanský s.r.o. 62914910 8,00 € 08.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251467 Elektrická energia 09/2025 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 097,75 € 08.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251462 Mýtne poplatky 09/2025 TT549IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 3,27 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251459 Mýtne poplatky 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 92,62 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251457 Mýtne poplatky 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 13,30 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251458 Mýtne poplatky 09/2025 TT549IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 5,73 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
20251448 Pevné siete + internet 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 694,98 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251450 Mobilné služby 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 909,42 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251449 Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 3 893,57 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251446 Pevné siete 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,29 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251447 Pevné siete + internet 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 104,45 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251444 Telekom fleet GPS 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 483,38 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251420 Poplatok za školenie Projektové riadenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Prolivea, s.r.o. 47463775 3 075,00 € 03.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251427 Support ORIS, CS ORIS 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 4 833,90 € 03.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251425 Výpočtová technika (Tlačiareň Kyocera TASKalfa MA3500ci) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 180,80 € 03.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251421 Vodné 10/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 03.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251431 Ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ORAVA SKIPARK, a.s. 44716028 999,00 € 03.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251432 Ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 35789638 567,00 € 03.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251417 Spotreba tepla 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 456,45 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251412 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 416,96 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251404 Zverejnenie ponuky na portáli www.profesia.sk Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 146,37 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251413 Elektrická energia 10/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 4 971,33 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251428 Stĺpik na upevnenie meteostanice Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pletiva s.r.o. 46094326 13,65 € 01.10.2025 04.10.2025 Faktúra
20251392 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 16,97 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251394 Vodné 10/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251393 Vodné 10/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
20251411 Autochémia a autokozmetika (WD-40 sprej, mazací tuk, tmel, čistič bŕzd) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Inter Cars, s.r.o. 35938111 493,02 € 01.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251410 Stavebný materiál na opravu skladu posypového materiálu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MGS PLUS SK, s.r.o. 50639153 137,60 € 01.10.2025 16.10.2025 Faktúra
20251416 Náhradná pištoľ do maliarskeho agregátu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Jaroslav Vasko 33054533 37,85 € 30.09.2025 03.10.2025 Faktúra