Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20261035 Mýtne poplatky 06/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 19,18 € 07.07.2026 10.07.2026 Faktúra
20260990 Spotreba tepla 06/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 437,36 € 03.07.2026 11.07.2026 Faktúra
20260984 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 23,99 € 03.07.2026 11.07.2026 Faktúra
20260998 Regále Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 43,90 € 01.07.2026 09.07.2026 Faktúra
20260953 Vodné 07/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 01.07.2026 11.07.2026 Faktúra
20260952 Elektrická energia 07/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 4 253,04 € 01.07.2026 11.07.2026 Faktúra
20260939 Vodné 7/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 29.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260930 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 29.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260931 Zemný plyn - opravná faktúra 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 -33,87 € 29.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260935 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 -42,95 € 29.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260934 Zemný plyn - opravná faktúra 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 -33,78 € 29.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260932 Zemný plyn - opravná faktúra 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 -31,50 € 29.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260933 Zemný plyn - opravná faktúra 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 -34,88 € 29.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260927 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tender One, s.r.o. 48079146 415,00 € 25.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260925 Rotačná rezačka Fellowes Proton A4 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EKO TONER s.r.o. 47689650 57,65 € 24.06.2026 25.06.2026 Faktúra
20260919 Výpočtová a telekomunikačná technika Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 2 388,17 € 23.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260914 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
20260912 Vrták pôdny motorový Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 266,40 € 22.06.2026 04.07.2026 Faktúra
20260909 Servis elektronických dávkovačov - 8 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 118,08 € 22.06.2026 04.07.2026 Faktúra
20260911 Hydrantový nadstavec DN 80, 1x B-75 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TopFire s. r. o. 52344444 188,76 € 22.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260907 Hygienické potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 3 785,25 € 22.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260905 Vývoz separovaného odpadu 06/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEPONY, s.r.o. 36836516 42,22 € 19.06.2026 04.07.2026 Faktúra
20260901 Poplatok za webinár "Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 49,90 € 18.06.2026 30.06.2026 Faktúra
20260900 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 074,53 € 18.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260896 Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toluénové riedidlo) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AxaltaPaint Service, s.r.o. 47170026 10 416,43 € 18.06.2026 11.07.2026 Faktúra
20260898 Vodné, stočné 10/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 -702,91 € 17.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260897 Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 2 783,76 € 17.06.2026 04.07.2026 Faktúra
20260889 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 23,99 € 17.06.2026 04.07.2026 Faktúra
20260877 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 184,00 € 16.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260879 Odvoz a zneškodnenie odpadu 241,73 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 12 209,90 € 16.06.2026 30.06.2026 Faktúra