254/2019/TT |
oprava kanalizačnej vpuste na ceste II/507 Sereď ul. Cukrovarská |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
2 185,99 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
258/2019/TT |
IT technika - notebook, HP EliteBook, monitor, optická myš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
2 400,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
239/2019/TT |
oprava UDS 114 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Strojservis SK |
46472495 |
|
7 800,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
255/2019/TT |
mobilné telefóny Aligator RX800 eXtremo - 81 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
14 400,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
257/2019/TT |
geodetické zameranie cesty III/1279 Trnava ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská km 0,000 - 1,590 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
1 728,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
257/2019/TT |
geodetické zameranie cesty III/1279 Trnava ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská, km 0,700 - 2,300 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
1 728,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20191676 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
128,40 € |
14.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191681 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
447,82 € |
14.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191690 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
252,00 € |
14.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019/DS |
výroba a montáž kancelárskeho nábytku na mieru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KB-TRADE, s.r.o. |
46195327 |
|
7 084,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20191675 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
15,97 € |
14.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191701 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
92,40 € |
14.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191689 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
32,40 € |
14.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191671 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
230,07 € |
14.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191712 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
164,00 € |
14.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191680 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
1 099,00 € |
14.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191729 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
1 438,26 € |
14.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191728 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
382,18 € |
14.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191684 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEOLIA Energia Slovensko |
35702257 |
|
715,20 € |
13.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191710 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
807,88 € |
13.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |