20201683 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
191,00 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201631 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
166,25 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201701 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
161,80 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201659 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201658 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201657 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201656 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201677 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201660 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
66,89 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020/DS |
autobatéria 12V 180Ah v počte 1 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
165,00 € |
20.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
319/2020/TT |
stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
L.A.D. plus, s.r.o. |
45955620 |
|
428,81 € |
20.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
69/2020/DS |
autobatéria trakčná 12V 180 Ah v počte 3 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Borbély - AUTO AKU |
30368952 |
|
676,00 € |
20.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
67/2020/DS |
autobatéria 12V 230Ah v počte 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
526,00 € |
20.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20201625 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
69,12 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201648 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
540,00 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201638 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
603,60 € |
20.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201630 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
332,50 € |
20.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201624 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROVIA SK |
31651518 |
|
92 492,52 € |
20.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201678 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
71,00 € |
20.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201650 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
68,40 € |
20.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |