20191706 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 313,28 € |
20.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2020/SÚCTt |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Šterusy |
00800163 |
|
0,00 € |
20.11.2019 |
14.01.2020 |
|
13.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
259/2019/TT |
pravidelný servis nakladača Kramer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WACKER NEUSON s.r.o. |
36620068 |
|
505,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
261/2019/TT |
pravidelná servisná prehliadka Dacia Dokker TT-996 GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TT-CAR s r.o. |
34147101 |
|
216,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
78/2019/DS |
pneumatiky 195/50 R13 - 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
110,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
74/2019/DS |
školenie vodičov referentských vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Eugen Csonga - IVCSO |
17566363 |
|
266,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
76/2019/DS |
vchodové dvere adm. budovy Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Geri door, s.r.o. |
35960515 |
|
1 209,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
91/2019/SE |
revízia elektroinštalácií a bleskozvodov Senica, Holíč, Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEOLIA Energia Slovensko |
35702257 |
|
1 431,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
92/2019/SE |
revízia plynových a tlakových zariadení Senica, Holíč, Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEOLIA Energia Slovensko |
35702257 |
|
2 155,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20191717 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
43,85 € |
19.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191744 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS boco |
31411045 |
|
497,59 € |
19.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191716 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
3 132,00 € |
19.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191715 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
864,00 € |
19.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191714 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
2 323,00 € |
19.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200134 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
28,31 € |
19.11.2019 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200133 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
34,21 € |
19.11.2019 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200132 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
29,54 € |
19.11.2019 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2019/SE |
kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KRON SK, s.r.o. |
36256561 |
|
11 804,00 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20191700 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rapos s.r.o. |
51687721 |
|
171,00 € |
18.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191720 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 519,18 € |
18.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |