Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/20 agenda ASC 2021 Stredná športová škola Trnava 00352519 ASC Applied Software Consultants s r. o. 31361161 479,00 € 15.06.2020 22.07.2020 Faktúra
DFB0134/20 tabule, dataprojektor Stredná športová škola Trnava 00352519 MB TECH BB s.r.o. 36622524 8 283,83 € 11.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0135/20 pracovné odevy Stredná športová škola Trnava 00352519 Lukáš Minarovič-J&M 43617603 358,99 € 11.06.2020 22.07.2020 Faktúra
DFJ0081/20 potraviny Stredná športová škola Trnava 00352519 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 401,68 € 10.06.2020 17.07.2020 Faktúra
DFJ0080/20 potraviny Stredná športová škola Trnava 00352519 Ramón Školuda-Pekáreň Školuda 41692934 34,78 € 10.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0136/20 Vodné stočné 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. 36252484 93,22 € 09.06.2020 22.07.2020 Faktúra
DFB0133/20 stropné svetlá Stredná športová škola Trnava 00352519 Karin Zsidóová 50529986 488,00 € 08.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0128/20 teplo 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 Trnavská teplárenská,a.s. 36246034 628,57 € 05.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0127/20 stravné lístky Stredná športová škola Trnava 00352519 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 4 048,00 € 04.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0129/20 Ši - deratizácia Stredná športová škola Trnava 00352519 IRP - DDD s.r.o. 45349088 46,80 € 02.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFJ0079/20 potraviny Stredná športová škola Trnava 00352519 Biogal a.s. 31416985 34,20 € 02.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB0132/20 mobil Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,66 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0131/20 pevné linky Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovak Telekom, a.s. 35763469 105,92 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0123/20 plyn 6/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 35815256 4,00 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0122/20 ŠJ - plyn 6/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 35815256 25,00 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0121/20 služby GDPR Stredná športová škola Trnava 00352519 SN real, s.r.o. 36653497 100,00 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0130/20 elektrina - dobrop. 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -191,91 € 31.05.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0125/20 skužby CO 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 CO- COMPANY s.r.o. 521345041 27,00 € 31.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0126/20 správa IS Stredná športová škola Trnava 00352519 E R C systems, s.r.o. 36787485 495,00 € 31.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0124/20 elektrina 6/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 792,81 € 26.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0118/20 služby PO 2Q Stredná športová škola Trnava 00352519 Richard Zomborský-P.O.TECH 35351241 60,00 € 26.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0117/20 služby BOZP 2Q Stredná športová škola Trnava 00352519 Bc. Roman Zomborský 40926745 90,00 € 26.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0120/20 ŠJ - nájom a pranie rohoží Stredná športová škola Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 12,22 € 20.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0119/20 nájom a pranie rohoží Stredná športová škola Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,10 € 20.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0115/20 predplatné - časopis Stredná športová škola Trnava 00352519 RAABE- Dr.Josef Raabe s.r.o. 35908718 98,00 € 18.05.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0115/20 predplatné - časopis Stredná športová škola Trnava 00352519 RAABE- Dr.Josef Raabe s.r.o. 35908718 98,00 € 18.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0116/20 služby- poč. sieť Stredná športová škola Trnava 00352519 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0116/20 služby- poč. sieť Stredná športová škola Trnava 00352519 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2020 29.05.2020 Faktúra
DFB0116/20 služby- poč. sieť Stredná športová škola Trnava 00352519 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2020 29.05.2020 Faktúra
DFB0112/20 viazanie Stredná športová škola Trnava 00352519 Ing. Miroslav Binovec- reBIN 40623491 10,00 € 11.05.2020 18.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »