DFB0137/20 |
agenda ASC 2021 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ASC Applied Software Consultants s r. o. |
31361161 |
|
479,00 € |
15.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
tabule, dataprojektor |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
8 283,83 € |
11.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
pracovné odevy |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
358,99 € |
11.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
401,68 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
34,78 € |
10.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/20 |
Vodné stočné 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
93,22 € |
09.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
stropné svetlá |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Karin Zsidóová |
50529986 |
|
488,00 € |
08.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
teplo 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
628,57 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
stravné lístky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
4 048,00 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/20 |
Ši - deratizácia |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
IRP - DDD s.r.o. |
45349088 |
|
46,80 € |
02.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
34,20 € |
02.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20 |
mobil |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,92 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
plyn 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20 |
ŠJ - plyn 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20 |
elektrina - dobrop. 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-191,91 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20 |
skužby CO 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20 |
správa IS |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
elektrina 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/20 |
služby PO 2Q |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Richard Zomborský-P.O.TECH |
35351241 |
|
60,00 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/20 |
služby BOZP 2Q |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
90,00 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
ŠJ - nájom a pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,22 € |
20.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/20 |
nájom a pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,10 € |
20.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20 |
predplatné - časopis |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
RAABE- Dr.Josef Raabe s.r.o. |
35908718 |
|
98,00 € |
18.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20 |
predplatné - časopis |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
RAABE- Dr.Josef Raabe s.r.o. |
35908718 |
|
98,00 € |
18.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
služby- poč. sieť |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
služby- poč. sieť |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
služby- poč. sieť |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
viazanie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
10,00 € |
11.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |