Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0081/24 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 180,00 € 20.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 204,00 € 20.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 217,57 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0077/24 Faktúra za preprava os. 16.02.2024 DS- TRNAVA a späť Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. 35851163 400,00 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Faktúra za údržbu a správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 600,00 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 Faktúra za posky. služby poč. siete - január - marec 2024 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 Zálohová platba za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 Zálohová platba za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 12 177,68 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 Faktúra za odber tepla SJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 4 059,22 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 Faktúra za odber tepla Si Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 4 059,22 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0079/24 Faktúra za nebytových priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00891649 318,80 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 739,84 € 13.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 Faktúra za ISIC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 20,00 € 10.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 250,00 € 09.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 Faktúra za kanc. potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TransData, s.r.o. 35741236 24,00 € 09.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 Faktúra za spot. materiál - OV Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Autonar czech s.r.o. 08955417 37,00 € 08.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 Faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 18 342,50 € 07.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 Faktúra za odber tepla ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 6 114,16 € 07.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 Faktúra za odber tepla Ši Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 6 114,16 € 07.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 Faktúra za ročnú parkovaciu kartu DS848FJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 46313834 130,00 € 07.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 112,20 € 06.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 Faktúra za vlajky Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 2U spol. s r.o. 17315786 80,40 € 06.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 Faktúra za tel.služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SWAN a.s. 47258314 37,42 € 05.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 321,64 € 05.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 1 177,63 € 05.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 Faktúra za spot. materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGROPOTREBY 31434797 315,75 € 02.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 Faktúra za el. energiu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 encare, s.r.o. 52302555 848,09 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 Faktúra za tel.služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Slovak Telekom a.s. 35763469 101,77 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 Faktúra za ročný členský poplatok Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »