Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0064/24 Faktúra za formuláre,vzory, záznamy v školstve Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ŠEVT a.s. 31331131 127,08 € 11.04.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0141/24 Faktúra za spot. materiál - OV- AUTOMECHANIK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kristián Kocsis - ENITECH 54337399 243,29 € 21.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0142/24 Faktúra za servis auta Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SERVICE A-Z s.r.o. 45972877 353,72 € 21.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0138/24 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 200,00 € 19.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0144/24 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 PAPIERNICTVO DS s.r.o. 52672492 275,04 € 19.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0135/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 163,43 € 18.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0136/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 717,85 € 18.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFP0008/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 4,24 € 16.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0134/24 Faktúra za nebytových priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00891649 318,80 € 15.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFP0007/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 29,04 € 15.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFP0006/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 16,56 € 15.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0130/24 Faktúra za materiál - OV - aranž. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 UNICORN DECORATION, s. r. o. 52762629 726,62 € 14.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0128/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 921,38 € 12.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0129/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 861,65 € 11.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 Faktúra za tel.služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Slovak Telekom a.s. 35763469 118,67 € 01.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0140/24 Faktúra za údržbu a správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 600,00 € 01.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0137/24 Nájomné za nebytové priestory Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 OLIVEX, spol. s.r.o. 31103065 611,50 € 01.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 1 543,74 € 29.02.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alza.sk s. r. o. 36562939 164,23 € 27.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 180,00 € 20.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 204,00 € 20.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 217,57 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0077/24 Faktúra za preprava os. 16.02.2024 DS- TRNAVA a späť Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. 35851163 400,00 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Faktúra za údržbu a správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 600,00 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 Faktúra za posky. služby poč. siete - január - marec 2024 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 Zálohová platba za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 Zálohová platba za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 12 177,68 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 Faktúra za odber tepla SJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 4 059,22 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 Faktúra za odber tepla Si Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 4 059,22 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 »