Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 8/2026/SŠ Zmluva Erasmus+ EVOLVO Italy Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 EVOLVO S.r.l. 10 982,00 € 06.05.2026 06.05.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 7/2026/SŠ Zmluva na vykonávanie činnosti BOZP, PO a CO - FIROL, s. r. o. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FIROL s.r.o. 56793821 140,00 € 30.04.2026 31.12.2026 30.04.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
26DFBV0178 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NAY, a. s. 35739487 45,20 € 29.04.2026 06.05.2026 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2022/SŠ) Dodatok č. 2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní č. 01/2022/DV Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Szolga Dávid 0,00 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
26DFPC0011 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 4,12 € 17.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0145 Faktúra za služby, tovar - montáž, klimatizácia. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Tomáš Gergely - GT - Technologies 44067071 1 340,70 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0147 Faktúra za služby - Revízia. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ján Vangel - UNIPLYN 35281898 516,60 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0146 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 429,64 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0154 Služby na úseku BOZP a PO 03/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sucháň 32309431 172,20 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0151 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN FACTORY s.r.o. 55455751 270,91 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0038 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 403,93 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0012 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 96,52 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0174 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 13,00 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0040 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 1 682,30 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0013 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 411,85 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0041 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 300,88 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0152 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN FACTORY s.r.o. 55455751 893,68 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0155 Vedenie účtovníctva 3/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Centrum podporných služieb 53243188 2 500,00 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0039 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 542,70 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0014 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 60,77 € 10.04.2026 28.04.2026 Faktúra