Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 12/2026/SŠ Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 19.06.2026 19.06.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 11/2026/SŠ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Oprava strechy jedálne" Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. 42 203,86 € 09.06.2026 10.06.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 10/2026/SŠ Zmluva o poskytovaní služieb - program: Bezpečná škola Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Legislatívny Garant s. r. o. 57569274 185,73 € 04.06.2026 04.06.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
26DFPC0040 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 15,96 € 21.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0043 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 6,57 € 21.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0225 Náklady spojené s výpožičkou priestorov 5/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede 00160130 755,00 € 20.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFST0060 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 572,90 € 20.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0220 Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVR STU za obdobie 4-6/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0041 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 12,59 € 19.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0044 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 34,34 € 19.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0047 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 6,38 € 19.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0058 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 30,70 € 19.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0046 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 99,62 € 19.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0048 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 80,38 € 19.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0049 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 63,49 € 19.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFST0059 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 1 925,25 € 19.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0045 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 459,93 € 19.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0221 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KOLLJA s.r.o. 35886986 2 317,00 € 15.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0039 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Orosz - Euros 35284552 467,40 € 15.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFPC0042 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 26,03 € 15.05.2026 04.06.2026 Faktúra