Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0005/24 Faktúra za údržbu a správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 600,00 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0003/24 Faktúra za tonery Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 180,00 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 Faktúra za dodávku tepelnej energie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 20 296,12 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0004/24 Faktúra za všeob. služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ASVO, s.r.o. 55566804 80,00 € 13.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 271,99 € 12.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0021/24 Faktúra za slot. inzerát Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 31364381 130,18 € 11.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0022/24 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 133,72 € 11.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0035/24 Faktúra za výuč. za rok 2023 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 OLIVEX, spol. s.r.o. 31103065 -532,66 € 10.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0020/24 Faktúra za strav.lístky Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 925,00 € 10.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0017/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 997,63 € 09.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0016/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 305,94 € 09.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0108/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 20,00 € 08.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0018/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 224,60 € 08.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0012/24 Vyúčtovacia faktúra za el.energiu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 493,46 € 08.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0019/24 Faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 16 413,98 € 08.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0013/24 Vyúčtovacia faktúra za el.energiu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 -1 328,79 € 08.01.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0015/24 Faktúra za tel.služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SWAN a.s. 47258314 32,22 € 04.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0010/24 Faktúra za odber kuchy. odpadu VŽP Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 INTA s.r.o. 34129863 10,80 € 04.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0009/24 Faktúra za poštové služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Slovenská pošta a. s. 36631124 17,27 € 03.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0007/24 Faktúra za účt. práce Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Bc. Norbert Csabi 53812191 1 000,00 € 03.01.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »