Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0030/24 Faktúra za praktickú personal. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,20 € 22.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0002/24 Faktúra za policovú skriňu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KONDELA s.r.o. 36409154 125,00 € 22.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0029/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 408,51 € 19.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0024/24 Faktúra za spájkovacia stanica 12 ks Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Techfun s. r. o. 52773299 394,80 € 18.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 Vypožička neb. priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00891649 318,80 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0028/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 448,13 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0026/24 Zálohová platba za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0025/24 Zálohová platba za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0005/24 Faktúra za údržbu a správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 600,00 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0003/24 Faktúra za tonery Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 180,00 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 Faktúra za dodávku tepelnej energie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 20 296,12 € 15.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0004/24 Faktúra za všeob. služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ASVO, s.r.o. 55566804 80,00 € 13.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 271,99 € 12.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0021/24 Faktúra za slot. inzerát Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 31364381 130,18 € 11.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0022/24 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 133,72 € 11.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0035/24 Faktúra za výuč. za rok 2023 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 OLIVEX, spol. s.r.o. 31103065 -532,66 € 10.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0020/24 Faktúra za strav.lístky Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 925,00 € 10.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0017/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 997,63 € 09.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0016/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 305,94 € 09.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0108/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 20,00 € 08.01.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »