Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0054/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 1 415,47 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 Faktúra za odber kuchy. odpadu VŽP Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 INTA s.r.o. 34129863 10,80 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 Faktúra za spot. materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 81,10 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 755,57 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 Faktúra za účt. práce Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Bc. Norbert Csabi 53812191 1 000,00 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 612,21 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 306,79 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 Faktúra za poskytované služby BOZP a PO Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sucháň 32309431 168,00 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 Deratizacia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TRIO-D, s.r.o. 43962351 180,00 € 30.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 146,65 € 29.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 Faktúra za za zariadenia - OV Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 1 693,00 € 29.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0041/24 Faktúra za nájom neb. priestory Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 OLIVEX, spol. s.r.o. 31103065 563,54 € 29.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 Faktúra za lyž. výcvik Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Travel to Slovakia s.r.o. 36043541 6 000,00 € 25.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 Faktúra za učebnice Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TEXTUS s.r.o. 36682195 680,00 € 25.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 Faktúra za kan. potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 PAPIERNICTVO DS s.r.o. 52672492 383,21 € 25.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0036/24 Faktúra za čistiace prostriedky Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Banchem, s.r.o 36227901 1 800,80 € 24.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0032/24 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 293,41 € 24.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0031/24 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 22,09 € 24.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 Faktúra za plyn Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 158,00 € 22.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 262,32 € 22.01.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »