Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 12/2025/SŠ Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení č. 4/ZPFP/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Mesto Dunajská Streda 00305383 8 718,00 € 16.04.2025 31.12.2025 25.04.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFB0164/25 Faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 10 572,30 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0165/25 Faktúra za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0166/25 Faktúra za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0157/25 faktúra za materiál arnž. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 UNICORN DECORATION, s. r. o. 52762629 523,62 € 26.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0167/25 Faktúra za za knihu (Účtovné súvzťažnosti v samospr. od 01.01.2025) Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. 37986635 93,10 € 26.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0158/25 Fakúra za výmenu radiátorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 4 808,00 € 26.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0156/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 421,17 € 25.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0168/25 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 62,29 € 25.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0155/25 Čistenie žľabov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TreeHELP s.r.o. 55383769 1 200,00 € 25.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0151/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 657,62 € 24.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0152/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 126,27 € 24.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0153/25 Faktúra za údržba a správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 799,50 € 24.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0154/25 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 220,16 € 24.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0150/25 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 PAPIERNICTVO DS s.r.o. 52672492 169,79 € 21.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0149/25 Faktúra za elektromotor Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV Trnava 50610864 403,44 € 20.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0145/25 Faktúra za účtovnícke služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Bc. Norbert Csabi 53812191 1 080,00 € 20.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0146/25 Faktúra za účtovnícke služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Bc. Norbert Csabi 53812191 1 560,00 € 20.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0148/25 Faktúra za záhradkárské práce Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ 44598050 5 964,27 € 20.03.2025 15.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 10/2025/SŠ Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní diétneho školského stravovania zo dňa 22. 03. 2024 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gastro DS, s.r.o. 50808478 20,00 € 19.03.2025 01.04.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva