Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 14/2025/SŠ Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509008 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 14 588,49 € 30.06.2025 30.06.2027 01.07.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 15/2025/SŠ Zmluva o dodávke a odbere tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 24.06.2025 30.06.2027 01.07.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 13/2025/SŠ Zmluva o poskytovaní služieb - Centrum podporných služieb Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 2 500,00 € 31.05.2025 30.04.2026 26.06.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFP0030/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 383,50 € 29.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFP0031/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 104,66 € 29.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFP0029/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 77,84 € 29.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFP0032/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 140,89 € 29.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0295/25 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 120,96 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0296/25 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 181,14 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0293/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 203,49 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0300/25 Faktúra za služby kuchyňe budova č.3 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN FACTORY s.r.o. 55455751 507,37 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0294/25 Faktúra za prenájom priestorov SILVER v MOL aréne Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DS OPERATOR, a.s. 50868683 700,00 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0292/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 114,32 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0298/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 84,12 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0297/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Beauté & Spa s.r.o. 36218669 166,05 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0289/25 Faktúra za Hosting Maximum Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 WebHouse, s.r.o. 36743852 103,17 € 26.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0291/25 Faktúra za statický posudok Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 STATCON s.r.o. 50357972 400,00 € 26.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0285/25 Faktúra za servis auta Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SERVICE A-Z s.r.o. 45972877 837,43 € 23.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0286/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN s.r.o. 46675493 614,01 € 23.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0287/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kovoplast-T s.r.o. 34147420 554,34 € 23.05.2025 15.06.2025 Faktúra