Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 38/2025/SŠ Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským 00160130 0,00 € 06.11.2025 06.11.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 39/2025/SŠ Zmluva o bežnom účte - Rekonštrukcia školských dielní Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Štátna pokladnica 0,00 € 06.11.2025 07.11.2025 19.11.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 40/2025/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 06.11.2025 31.12.2026 19.11.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 24/2025/SŠ) Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským 00160130 6,70 € 27.10.2025 27.10.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 12/2025/SŠ) Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Mesto Dunajská Streda 00305383 8 723,00 € 22.10.2025 22.10.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFB0550/25 Stolárske zvierky 400mm Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN s.r.o. 46675493 144,84 € 17.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0552/25 Brúsenie, očistenie a ošetrenie malých nástrojov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 WOOD - B s.r.o. 47916206 45,37 € 17.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0549/25 Listy - bianco – s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ŠEVT a.s. 31331131 943,59 € 17.10.2025 12.11.2025 Faktúra
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 19/2025/SŠ) Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Firma Juhász, s. r. o. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. 0,00 € 16.10.2025 17.10.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFB0547/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 1 029,49 € 16.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0551/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 35,34 € 15.10.2025 06.11.2025 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 18/2025/SŠ) Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 GASTRO-HAAL spol.s.r.o 31435076 0,00 € 14.10.2025 15.10.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFB0548/25 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 1 637,99 € 14.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0539/25 Teplo 09/2025 - vyúčtovanie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 -7 503,52 € 10.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0543/25 Premietacie plátno AVELI-roleta Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alza.sk s. r. o. 36562939 232,18 € 10.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0544/25 Bezdrôtový reproduktor Buxton BBS 7700 Black Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Oskár Rublik 33468915 59,90 € 10.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0538/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 1 310,98 € 10.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0541/25 Plyn 09/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 369,58 € 10.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0545/25 Preprava osôb autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 430,50 € 10.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0542/25 Čistiace a hygienické potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sipos 32304544 238,65 € 10.10.2025 06.11.2025 Faktúra