Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 33/2025/SŠ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. 61 809,39 € 29.09.2025 30.09.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFB0495/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. 36263125 1 006,17 € 29.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0497/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Slovenská pošta a. s. 36631124 50,43 € 29.09.2025 10.10.2025 Faktúra
Zmluva č. 35/2025/SŠ Zmluva o zabezpečení kultúrno - spoločenského podujatia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KOLLJA s.r.o. 35886986 1 800,00 € 26.09.2025 02.10.2025 30.09.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFB0498/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 B2B Partner s.r.o. 44413467 312,42 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0494/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Štefan Balogh - KOVOSTAVBA 36898058 252,00 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0492/25 Preprava osôb autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 600,00 € 25.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0493/25 Preprava osôb autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 650,00 € 25.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0491/25 Údržba a správa PC siete 09/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ALELKES.EU s.r.o. 55883028 799,50 € 24.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0490/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 722,16 € 24.09.2025 10.10.2025 Faktúra
Zmluva č. 34/2025/SŠ Dodatok k Zmluve Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta 31338551 6,00 € 23.09.2025 30.09.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFB0487/25 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 3 240,68 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0500/25 Pedagogické diáre 2025/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 305,00 € 22.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0485/25 Výstupy zo zariadenia 09/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 48,62 € 22.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0483/25 Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 35852216 98,40 € 19.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0482/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Štefan Balogh - KOVOSTAVBA 36898058 172,58 € 19.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0481/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ŠEVT a.s. 31331131 324,00 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0484/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 374,80 € 18.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0464/25 Čistiace a hygienické potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Banchem, s.r.o 36227901 857,99 € 18.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0478/25 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 432,41 € 18.09.2025 10.10.2025 Faktúra