DFB0228/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
155,85 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/25 |
Faktúra za stavebnica Boffin |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 369,18 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0008/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,83 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0009/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,49 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0010/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
20,24 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0011/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
52,22 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0012/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
20,24 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0013/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
40,22 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0014/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
48,78 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/25 |
Faktúra za údržba a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
799,50 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
447,02 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/25 |
Faktúra za inter. vybavenie - kresla, rohový prvok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
3 255,00 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0016/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
119,70 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
554,17 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0017/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
514,17 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
294,92 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
228,52 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0015/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
297,35 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2025/SŠ |
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení č. 4/ZPFP/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
8 718,00 € |
16.04.2025 |
|
31.12.2025 |
25.04.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFP0006/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
342,88 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |