Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 4/2026/SŠ Oprava strechy jedálne Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. 24 871,93 € 25.03.2026 26.05.2026 25.03.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 1/2026/SŠ Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kúnová Fruzsina, Bc. 350,00 € 09.03.2026 09.03.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 2/2026/SŠ Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Sándor Peter 350,00 € 09.03.2026 09.03.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 3/2026/SŠ Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Dunay Robert 350,00 € 09.03.2026 09.03.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
26DFPC0008 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 50,80 € 26.02.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFPC0004 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 7,02 € 24.02.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFPC0005 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 16,94 € 24.02.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFPC0006 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 6,88 € 24.02.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFPC0007 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 44,26 € 24.02.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFPC0009 Potraviny PČ - ERASMUS Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 42,59 € 24.02.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0019 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 3 021,48 € 24.02.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0056 Náklady spojené s výpožičkou priestorov 2/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede 00160130 755,00 € 23.02.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0017 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 344,00 € 23.02.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0059 Spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN s.r.o. 46675493 190,74 € 20.02.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0058 Ročná parkovacia karta DS848FJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 46313834 130,00 € 18.02.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0061 Spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gabriel Frühvald Stavebniny 30015863 69,19 € 16.02.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0057 Preprava osôb autobusom DS230CX Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. 35851163 356,70 € 16.02.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0051 Teplo 10/2025 - vyúčtovanie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 3 394,64 € 13.02.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0060 Spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gabriel Frühvald Stavebniny 30015863 86,49 € 13.02.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFST0018 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 96,75 € 13.02.2026 18.03.2026 Faktúra