Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0023/21 On-line školenie, webinár "DIRFloortime u detí s autizmom" pre 2 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 3lobit, o.z. 30851491 30,00 € 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
DFB0010/21 Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 176,52 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0009/21 Dodávka el. energie za 12/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 249,56 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0008/21 Vodné, stočné k 31.12.2020, zrážková voda za 4.Q/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 405,72 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0007/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 93,32 € 24.01.2021 05.02.2021 Faktúra
0042021 Online školenie "DIRFLoortime u detí s autizmom" pre dvoch zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 3lobit, o.z. 30851491 30,00 € 22.01.2021 26.01.2021 Objednávka
0032021 online seminár VEMA PAM 36.00 pre 1 účastníka Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 21.01.2021 21.01.2021 Objednávka
DFB0005/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 83,37 € 17.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFB0006/21 Čistenie kanalizácie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 96,00 € 15.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0022021 čistenie kanalizácie do 15m Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 96,00 € 13.01.2021 13.01.2021 Objednávka
DFB0004/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 64,80 € 08.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFB0003/21 Internetové služby, dáta Basic za 01/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFB0002/21 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 06.01.2021 Faktúra
DFB0001/21 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,78 € 06.01.2021 Faktúra
0012021 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení, elektrospotrebičov v zmysle cenovej ponuky na rok 2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 664,00 € 04.01.2021 12.01.2021 Objednávka
DFB0211/20 Telekom. služby pevnej siete za 12/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,92 € 01.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFB0210/20 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2020-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,28 € 01.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFB0209/20 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,70 € 01.01.2021 22.01.2021 Faktúra