Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0132024 čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 180,00 € 26.04.2024 26.04.2024 Objednávka
0122024 webinár - Riziká a rizikové plány Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 60,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Objednávka
DFB0070/24 webinár - Riziká a rizikové plány Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 60,00 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0112024 čistiace, hygienické potreby, spotrebný materiál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 259,32 € 12.04.2024 19.04.2024 Objednávka
DFB0069/24 čistiace a hygienické potreby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 259,32 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 Dodávka el. energie za 03/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 330,71 € 11.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 Dodávka zem. plynu za 03/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 1 438,00 € 09.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 vodné, stočné za 04/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 09.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0063/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 1 918,10 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 Poplatok za internetové služby za 04/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0060/24 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2024-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0102024 Tonery Torex Canon, HP, kompatibilné Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 interNETmania SK s.r.o. 50462164 445,92 € 04.04.2024 05.04.2024 Objednávka
DFB0052/24 tonery HP, Canon-TOREX Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 interNETmania SK s.r.o. 50462164 445,92 € 04.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0053/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 02.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 Dodávka elektriny za 04/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0050/24 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2024-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 460,00 € 01.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.04.2024 11.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »