Faktúra č. DFB0438/17

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0438/17
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 11
  • Dátum doručenia: 30.11.2017
  • Celková hodnota: 52,84 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť